Экономические показатели за 2004-2006 год свидетельствуют об эффективной деятельности предприятия.
Система экономических показателей подтверждает стабильность финансового положения предприятия. Так, объем продаж в 2004 году составил 322,6 млн. грн., в 2005 г. – 494,5 млн. грн., а в 2005 г. – 706,7 млн. грн., что составляет 142,9% к 2005 году, по плану на 2007 г. должен быть обеспечен рост 141,5% или один миллиард гривен.
Темп роста товарной продукции в 2005 году по сравнению с 2004 годом составил 168,7%, реализованной продукции – 143,2%, а в 2006г. по сравнению с 2005г. соответственно – 187,4% и 161,2%.
Рисунок 4 — Динамика реализованной продукции за 2004-2006 гг.
Данные об объемах экспорта и удельном весе экспорта в реализованной продукции подтверждают экспортную ориентацию предприятия (см. рис. 4). Так, удельный вес экспорта вырос с 51,4% в 2004 г. до 67,1% в 2005 году. В 2006 году увеличился объем поставок отечественным заказчикам, чем объясняется снижение доли экспорта в объеме реализованной продукции (59,6%). Растут объемы механоизделий и валовое производство по отработке станко-нормо-часов, что отражает конкретно загрузку основного производства. Так, объем механоизделий вырос с 28053 т. в 2004 году до 38535 т. в 2005 г., и до 59192 т. в 2006 г., т.е. обеспечен за эти годы рост более, чем в 2 раза, а валовое производство в станко-нормо-часах составило в 2006 г. 1945,8 тыс. станко-нормо-часов, с приростом 72% к 2004г.
Имеет тенденцию к снижению среднесписочная численность трудящихся предприятия и снижение составило в 2006 г. к 2004 г. – 6,5%. Однако численность ведущей профессии на предприятии не снизилась, а имеет тенденцию к росту – 1018 чел. в 2004 г., 1034 чел. — в 2005 г., 1070 чел. — в 2006 г.
На предприятии проводится постоянная работа по минимизации затрат. Затраты на одну гривну товарной продукции составили в 2006 г. 45 коп., в 2005 году 66 коп., т.е. обеспечено снижение к прошлому году на 32%.
Таблица 3 — Основные технико-экономические показатели ЗАО «НКМЗ» за 2006 г.
№ п/п |
Показатели |
2006 год |
2007 план | ||
План |
Факт |
% выполнения плана | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах, тыс. грн. |
244200 |
242914 |
99,5% |
245900 |
2 |
Объем реализованной продукции, тыс. грн. |
244200 |
224103 |
91,8% |
245900 |
3 |
Производство основных видов продукции в натуральном выражении: | ||||
- прокатное оборудование, т |
7600 |
7374 |
97,0% |
7540 | |
- валки прокатные, т |
14000 |
14083 |
100,6% |
14300 | |
- проходческие комбайны, шт |
8 |
7 |
87,5% |
5 | |
- рудоразмольные мельницы, шт |
7 |
7 |
100,0% |
6 | |
- запчасти к металлургич. оборудованию, т |
1750 |
1739 |
99,4% |
1800 | |
- запчасти к дробильно-размольному оборудованию, т |
4500 |
4393 |
97,6% |
4500 | |
- прочее оборудование, т |
250 |
216 |
86,4% |
300 | |
4 |
Доля экспорта в объеме реализованной продукции, % |
40 |
48,8 |
122,0% |
48 |
5 |
Затраты на производство реализованной продукции, тыс.грн. |
174430 |
165268 |
94,7% |
172130 |
6 |
Прибыль от реализации товарной продукции, тыс. грн. |
69770 |
58835 |
84,3% |
73770 |
7 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
40 |
35,6 |
89,0% |
40,3 |
8 |
Затраты на 1 грн. реализованной продукции, коп. |
71,73 |
73,75 |
102,8% |
70 |
9 |
Общая сумма оборотных средств, задействованных предприятием |
325000 |
329649 |
101,4% |
329008 |
10 |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
15941 |
16255 |
101,9% |
15850 |
11 |
Фонд оплаты труда, тыс. грн. |
42500 |
42540 |
100,1% |
43300 |