Данные табл. 10 свидетельствуют, что по таким видам произодимой продукции, как автосамосвалы т наливная прицепная техника ОАО "НефАЗ" имеет лидирующие позиции среди заводов-производителей России, а по иным видам – несколько уступает прочим производителям.
Основные технико-экономические показатели работы завода отражены в табл. 11.
Таблица 11 Основные технико-экономические показатели
Показатели |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Объем отгруженной продукции, товаров и услуг, млн. руб. |
6016 |
8039 |
10796 |
в том числе ОАО "КАМАЗ" |
2722 |
3861 |
4763 |
- в % к отгруженной продукции |
45,2 |
48 |
44,1 |
Автосамосвалы, шт. |
11848 |
16422 |
19460 |
Вахтовые автомобили, шт. |
570 |
785 |
781 |
Пассажирские автобусы, шт. |
1156 |
1320 |
1227 |
Автоцистерны, шт. |
475 |
431 |
613 |
Полуприцепы, прицепы, шт. |
5220 |
6397 |
8851 |
Индекс физического объема, % |
113,6 |
126,9 |
124,4 |
Прибыль от продаж, млн. руб. |
411 |
702 |
916 |
Чистая прибыль, млн. руб. |
140 |
359 |
431 |
Рентабельность по чистой прибыли, % |
2,33 |
4,47 |
3,99 |
Среднесписочная численность, чел. |
9036 |
3926 |
10192 |
Средняя зарплата, руб. |
7536 |
9874 |
12093 |
Выработка на 1 работника, тыс. руб. |
629 |
834 |
1040 |
Уставный капитал, млн. руб. |
8,039 |
8,039 |
8,039 |
Чистые активы, млн. руб. |
1015 |
1305 |
1617 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,1 |
1,4 |
1,4 |
Коэффициент финансовой устойчивости |
0,60 |
0,63 |
0,70 |
Коэффициент финансовой независимости |
0,42 |
0,43 |
0,53 |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,05 |
0,29 |
0,32 |
EBITDA, млн. руб. |
399 |
697 |
838 |
Объем отгруженной продукции работ и услуг за 2007 г. составил 10 796 млн. руб., что выше прошлою года на 34,3%.
Прибыль от продаж превысила прошлогодний результат на 30,1 % и составила 916 млн. руб. (за 2006 год 702 млн. руб.), чистая прибыль за 2007 год составила 4 31 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 20,1 %.
Рентабельность по чистой прибыли составила 3,99 %, отмечается ее сокращение относительно прошлого года, что может быть оценено негативно. Данная тенденция обусловлена существенным ростом затраты предприятия над уровнем получаемых доходов.
Оборотные активы на конец года составили 1 294 млн. рублей, что незначительно выше уровня 2006 г. Оборачиваемость оборотного каптала за год ускорилась на 11 дней и составила 49 дней за счет существенного увеличения объемов реализации продукции.
Доля запасов в составе оборотных средств составила 56 % или 722 млн. руб. Оборачиваемость запасов составила 27 дней, или ускорилась на 8 дней.
Дебиторская задолженность составила 344 млн. рублей. Оборачиваемость дебиторской задолженности ускорилась на 5 дней и составила 19 дней.
Кредиторская задолженность составила 722 млн. рублей. Снизилась по сравнению с 2006 годом на 256 млн. рублей. Время обращения кредиторской задолженности ускорилось на 7 дней и составило 31 день.
Ускорение оборачиваемости составных частей имущества предприятия обусловлено существенным ростом выручки от реализации продукции за счет увеличения объемов сбыта.
Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
Стоимость чистых активов с начала года увеличилась на 24 % и на конец 2007 г. составила 1 617 млн. руб.
Чистый оборотный капитал (ЧОК) за отчетный год составил 411 млн. рублей.
Коэффициент текущей ликвидности на конец периода составил 1,4.
Коэффициент финансовой устойчивости достиг норматива и составил 0,7 (в 2006 году 0,63).
Коэффициент финансовой независимости увеличился с 0,43 в 2006 г. до 0,53 в 2007 г. (при нормативе не менее 0,5).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,32, в 2006 году составлял 0,29 (при нормативе больше или равном 0,1).
EBITDA по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,2% и на конец отчетного периода составила 838 млн. рублей. Рентабельность показателя составила 7,8 %.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год отражают эффективное использование собственных и заемных средств.
Деятельность предприятия рентабельна.
Показатели платежеспособности характеризуют общество как финансово устойчивое и независимое, платежеспособное.
Приоритетное направление инвестиционной деятельности в 2007 году повышение качества выпускаемой продукции и развитие мощностей по производству гидроцилиндров, самосвальных платформ повышенной грузоподъемности и низкопольных автобусов. Общий объем инвестиций за отчетный год составил 364,5 млн. руб.